靖边县委统战部2019年部门预算
时间:2019-04-19
来源:委统战部
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  一、部门概况

  1、部门主要职责

  (1)组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线方针、政策;调查研究统一战线的方针、政策的贯彻落实情况;调动一切积极因素,协调统一战线各方面的关系,向县委及上级统战部反映情况、提供信息及提出建议。

  (2)负责联系和指导我县各民主党派、无党派代表人士开展工作。完善多党合作的各项制度,促进党的有关统战方针、政策的落实,支持各民主党派搞好自身建设,建立健全参政机制,开展各项有益活动。

  (3)负责做好党外人士的政治及实职安排工作。做好党外后备干部和新的代表人物的教育培养和选拔工作;检查了解各基层党组织与党外人士的合作共事情况,反映并协调有关问题,推动党与党外人士的合作共事。

  (4)负责开展经济领域的统战工作。重点指导各级商会开展工作,联系原工商业者、非公有制经济代表人士及海外有关工商社团。联系和指导工商联(商会)开展工作。做好非公有制经济代表人士的教育和培养工作,推动开展以捐赠公益及扶贫开发为主的“光彩事业”活动。

  (5)负责开展党外知识分子的统战工作。重点检查党外知识分子政策的落实情况,指导党外知识分子联络点开展工作,联系培养党外知识分子代表人士,做好出国和留学归国人员的有关工作。

  (6)负责指导、协调和检查各基层党组织开展统一战线工作。协助县委督促各党委抓好统战工作责任制考评,协调民主党派与政府有关部门开展对口联系等政治协商、民主监督工作。

  (7)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关民族、宗教方面的方针政策和法律、法规;建立和完善宗教工作协调机制,指导全区范围的民族、宗教政策和法规的宣传教育工作;注意掌握民族、宗教问题的发展趋势,提出政策性的意见和建议.

  (8)联系少数民族干部和宗教界人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作以及民族、宗教界代表人士的政治安排;协助并组织培训民族、宗教工作干部、少数民族干部和宗教界人士。

  (9)接受上级业务部门的指导,对本县民族宗教工作进行业务指导;加强同民族村的联系,协助各级政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定等重大问题。配合有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,抵制境外敌人势力的宗教渗透活动。

  (10)对全区宗教和民间信仰活动场所有重点地进行引导和管理,指导协调各镇及有关部门对民间信仰活动场所的管理。

  (11)贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策,检查、了解各镇各部门贯彻落实情况。负责组织、指导、管理全县的对台工作。

  (12)完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

  2、2019年度部门主要工作任务

  (1)加强与县政协的联系,积极配合政协工作。努力提高政协委员参政议政水平。组织一次全县市政协委员关于县域经济发展的专题外出学习考察活动。

  (2)做好非党干部、非党知识分子工作。

  (3)做好宗教工作。

  (4)加强全县统一战线的督查工作。

  (5)加强经济领域统战工作。

  3、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  靖边县委统战部为全额行政单位。

  4、部门人员情况说明

  纳入本年预算的人员共9人,全部为行政编8人,编外1人。

  5、国有资产占有使用情况说明

  国有资产占有情况我部公务用车纳入靖边县公务用车管理中心,我部未占有10万以上的国有资产。

  6、部门预算绩效目标及管理情况说明

  根据财政预算绩效管理工作要求,本年度预算支出全部纳入绩效管理目标,申报资金为13237507元,其中基本支出1143819元,专项业务经费181030元。

  7、预算收支编制的依据及测算说明等概况

  根据《中华人民共和国预算法》,编制2019年部门预算,2019年收入预算1324849元。

  2019年公共预算拨款支1324849元,其中:工资福利支出950819元,工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2018年底预算人数编制;本单位共预算公用经费43000元,依据行政编制8人,每人每年5000元;编外1人,每人每年3000元。专项业务工作经费181030元,主要《靖边统战》征稿及出版经费和村级宗教联络员工资补助等经费。

  二、部门预算收支说明

  1、收支预算总体情况

  (1)2019年收入预算1324849元,公共预算拨款1324849元,较去年增加了127626元,主要是养老保险、医疗保险及人员工资调整金额;包括工资福利支出943233元。对个人和家庭的补助支出7585元。商品和服务支出374030元;本年度不安排政府性基金,无事业收入、事业单位经营收入、其他收入,上年未结转。

  (2)一般公共服务支出1324849元,全部为基本支出,包括工资福利支出943233元。对个人和家庭的补助支出1966元,较去年增加了127626元,主要养老保险、医疗保险及人员工资调整金额;商品和服务支出374030元;较去年减少了3000元,主要是编外人员公用经费减少。

  2、公共预算拨款支出明细情况

  (1)按支出功能分类情况

  2019年度公共预算财政拨款支出1324849元,全部为一般公共服务支出1324849元,较去年增加了127626元,全部是基本支出。

  (2)按支出经济分类情况

  2019年度公共预算财政拨款支出1324849元,其中工资福利支出943233元,占支出总额71.2%,较上年增加107040元,主要原因是养老保险、医疗保险财政配套部分支出增加。商品和服务支出374030元(其中机关运行经费374030元;较去年减少了0.8%),占支出总额18.2%,较上年增加3000元,主要原因业务经费增加。对个人和家庭补助支出1966元,较上年减少180212元。主要原因是退休人员移交机关养老办。

  3、政府性基金预算支出情况

  本年度本部门未安排政府性基金预算

  4、“三公”经费等预算情况

  2019年三公经费预算0元,与上年相比减少0元,其中公务用车预算为零,接待费安排0元,与上年相比减少0元,本年未安排会议费和培训费。

  5、机关运行经费安排情况

  本年度安排机关运行经费374030元;较去年减少了0.8%。

  6、政府采购预算情况

  2019年本部门未安排采购预算。

  三、对专业性较强的名词进行解释

  1.一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2.一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

  5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

  6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

  7.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

  附件1:2019年靖边县委统战部部门预算报表

  附件2:2019年靖边县委统战部绩效目标申报表

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