一、部门概况
1、部门主要职责
(1)认真贯彻党的路线、方针、政策,根据市委宣传部和县委的安排部署,调研、分析全县宣传思想战线的形势,制定工作计划、任务和措施;协调全县宣传思想战线的工作。
(2)适应社会主义市场经济发展的要求,为经济建设服务,搞好经济宣传工作。
(3)指导、协调全县宣传思想工作,组织召开宣传思想工作会议和有关专题性会议。
(4)及时掌握各时期、各个阶层的思想动态,有针对性的搞好思想政治工作。
2、2019年度部门主要工作任务
(一)新闻宣传
(1)负责对外、对内宣传工作。
(2)负责《靖边报》编印和《靖边新闻信息网》的管理工作。
(3)负责外来记者登记、接待和协调工作。
(4)负责网络、报纸舆情监控和管理工作。
(5)负责党报党刊发行工作。
(6)负责通讯员管理和培训。
(7)负责新闻发布会审批和新闻发言人培训。
(二)办公室
(1)负责行政事务性工作,包括领导班子建设、依法行政、机关建设、党风廉政、计划生育、综合治理、信访工作、安全生产、双创、考勤、职工学习、节假日值班安排、办公用品和奖品的购置等管理工作。
(2)负责部内各种会议的会务工作。
(3)负责文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管和文书归档工作。
(4)负责上情下达、下情上达的工作。
(5)负责印章管理工作。
(6)负责各种报告、文件的起草、打印和复印工作。
(7)负责上级来访人员接待及对外联络的服务工作。
(8)负责《宣传动态》编印工作。
(三)财务
(1)负责财务预算和报送工作。
(2)负责职工工资和津贴发放工作。
(3)负责财产登记和管理工作。
(四)理论学习
(1)负责组织、协调县委中心组学习和“靖边大讲堂”专题报告会工作。
(2)负责收集、编印县级领导理论调研文章工作。
(3)负责督促、检查、考核全县各乡镇、各部门理论学习工作。
(五)精神文明建设
(1)负责“三城”联创工作。
(2)负责社会主义核心价值体系教育工作。
(3)负责未成年人思想道德建设工作。
(4)负责文明单位评选创建工作。
(5)负责村容村貌整治工作。
(六)文化文艺
(1)负责文化体制改革工作。
(2)科技、文化、卫生“三下乡”活动
(3)负责文化文艺系列活动工作。
(4)负责文化精品评选和报送工作。
(七)关心下一代工作
(1)负责关工委的日常事务,配合老同志搞好关心下一代工作。
(2)负责依法关心教育青少年,维护未成年人合法权益工作。
(3)负责开展青少年思想道德教育和家庭教育等活动工作。
(3)负责开展多种形式的帮扶活动,关心青少年中弱势群体工作。
3、部门基层预算单位构成及经费管理方式
靖边县委宣传部为全额行政单位。
4、部门人员情况说明
纳入本年预算的人员共34人,行政编12人,事业编21人,编外1人。
5、国有资产占有使用情况说明
国有资产占有情况我部公务用车纳入靖边县公务用车管理中心,我部未占有10万以上的国有资产。
6、部门预算绩效目标及管理情况说明
根据财政预算绩效管理工作要求,本年度预算支出全部纳入绩效管理目标,申报资金为13237507元,其中基本支出9298507元,专项业务经费3939000元。
7、预算收支编制的依据及测算说明等概况
根据《中华人民共和国预算法》,编制2019年部门预算,2019年收入预算13237507元。
2019年公共预算拨款支13237507元,其中:工资福利支出3518241元,工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2018年底预算人数编制;本单位共预算公用经费130000元,依据行政编制12人,每人每年5000元;事业编15人,每人每年2000元;编外1人,每人每年5000元。专项业务工作经费3939000元,主要党报党刊征订费、新媒体扶持奖励资金、网络评论员队伍建设经费、新闻工作经费及《靖边报》印刷费等经费。
二、部门预算收支说明
1、收支预算总体情况
(1)2019年收入预算13237507元,公共预算拨款13237507元,较去年增加了373591元,主要是养老保险、医疗保险及人员工资调整金额;包括工资福利支出3520207元。对个人和家庭的补助支出1966元。商品和服务支出9717300元;本年度不安排政府性基金,无事业收入、事业单位经营收入、其他收入,上年未结转。
(2)一般公共服务支出13237507元,全部为基本支出,包括工资福利支出3520207元。对个人和家庭的补助支出1966元。商品和服务支出9717300元;较去年减少了328752元,主要是专项业务经费。
2、公共预算拨款支出明细情况
(1)按支出功能分类情况
2019年度公共预算财政拨款支出13237507元,一般公共服务支出13237507元,较去年增加了373591元,全部是基本支出。
(2)按支出经济分类情况
2019年度公共预算拨款支出13237507元,其中工资福利支出3520207,占支出总额26.6%,较上年增加817923,主要原因是养老保险、医疗保险财政部分支出增加。商品与服务支出9717300元(其中机关运行经费130000元,较上年减少11.56%,主要是对机关运行经费支出的控制。)占支出总额73.4%,较上年减少328752,主要是业务经费减少;对个人和家庭补助支出1966,较上年减少61226元,主要原因是退休人员移交机关养老办。
3、政府性基金预算支出情况
本年度本部门未安排政府性基金预算
4、“三公”经费等预算情况
2019年三公经费预算0元,与上年相比减少0元,其中公务用车预算为零,接待费安排0元,与上年相比减少0元,本年未安排会议费和培训费。
5、机关运行经费安排情况
本年度安排机关运行经费130000元;较去年减少了11.56%,主要是对机关运行经费支出的控制。
6、政府采购预算情况
2019年本部门未安排采购预算。
三、对专业性较强的名词进行解释
1.一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。
5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等
6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。
7.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。
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