一、部门主要职责
1靖边县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会,是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,承担着引导私营经济发展的职能。
1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商,发挥民主监督的作用。
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强和改进思想政治工作,坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育,促进非公有制经济健康发展,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。
4、引导会员积极参加国家经济建设,推进社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。
5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
6、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;为会员提供有关证明,协调关系,参与调解经济纠纷。
7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业,积极参加扶贫光彩事业。
8、为会员提供信息、咨询等服务,帮助会员改进经营管理,完善财会制度,照章纳税,提高自身素质和生产技术、产品质量。
9、组织会员外出考察,举办和参加各种对内对外展销会、交易会,,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。
10、承办县委县政府交办和有关部门委托事项。
二、2018年度主要工作任务及目标
1、思想政治教育工作。深入学习贯彻党的十八届四中、五中、六中全会及中央统战工作会议精神,把握县委、县政府会议精神,通过领导干部全体会议、党支部会议、专题研讨等形式,进一步深入学习党的政策、理论知识,不断提升工商联干部把握精神实质、领会主旨要义、实现融会贯通的能力。
2、理想信念教育工作。不断加强守法诚信教育,着力抓好非公经济人士的理想信念教育实践活动,不断增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。
3、县级“五好工商联”建设工作。开展“五好”县级工商联建设回头看,查漏补缺,巩固建设成果,为全国“五好工商联”创建工作奠定基础。
4、商会组织建设工作。加强基层商会、行业商会、异地商会的指导、引导和服务,推动统战工作向商会组织有效覆盖。不断提升服务水平,丰富商会组织活动,逐步促进商会之间有序竞争和相互融合,更好地服务企业发展。积极完成联络、协调深圳、银川异地商会前期筹备准备工作。
5、会员队伍建设工作。继续抓好会员队伍建设,充实会员数据库,扩大会员覆盖面,按照思想品质优、社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求,规范会员发展,优化会员结构。
6、企业家培训工作。结合“五进县区”服务活动,采用实地观摩与举办讲座相结合的培训方式,丰富服务企业内容,提升服务效果,推动非公经济健康发展,助推我县非公经济追赶超越,提升企业家在经济新常态下的活力。
7、非公人士参政议政工作。积极引导人大代表、政协委员中的非公有制经济人士认真履行职责、积极参政议政,提升集体提案和大会发言的数量、质量和水平,为我县非公经济健康发展贡献力量。
8、扶贫与光彩事业工作。首先加大“第一书记”与扶贫工作队对青阳岔镇沙崾崄村的帮扶力度,做好结对帮扶工作。其次,落实好 “万企帮万村”精准扶贫行动。三是积极组织引导广大民营企业家投身社会公益事业和光彩事业,要求其兴业不忘党的领导、致富不忘回报社会,主动承担社会责任。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
经费预算归口县工商联办公的单位共1家,县工商联为全额拨款单位。
四、部门人员(编制)情况
截止2017年底,本单位人员编制6人,其中:行政编制6人。实有人员9人,其中:全额行政编制6人,事业编制3人.
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,我单位资产合计151567元。其中:流动资产467元,占资产总额的0.31%;固定资产151100元,占资产总额的99.69%。因本部门纳入公车改革,无公务车辆,也无单价10万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本单位无预算绩效目标管理经费。
七、2018年预算收支情况
(一)收支预算总体情况。
1、2018年部门预算总收入为751955元,全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算减少220989元,全部是基本减少。
2、2018年部门预算总支出为751955元,较上年减少132300元。其中:工资福利支出712955元;商品和服务支出39000元(其中机关运行经费安排39000元。).
(二)公共预算拨款支出明细情况。
2018年度公共预算财政拨款支出751955元,全部是基本支出。
公共预算拨款(按支出功能分类)支出情况:
“行政运行”经费支出751955元,全部为基本支出,包括:工资福利支出712955元、商品和服务支出39000元(其中机关运行经费安排39000元。)。
(三)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算。
(四)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
八、“三公”经费、会议费及培训费预算情况及增减变动分析说明
2018年“三公”经费预算0元,与上年决算相比,增加(减少)0元。其中:因公出国(境)经费预算安排0元,较上年减少(或增加)0元,下降(或增长)0 %;公务用车购置费预算安排0元,较上年下降(或增加)0元,下降(或增长)0 %;公务用车运行维护费预算安排0元,较上年下降0元,下降0 %;公务接待费预算安排0元,较上年决算减少0元,下降(或增加)0 %。
2018年会议费预算72610元,与上年预算增加10000元。主要因为增加了2018商会代表大会和九届三次执委会。
2018年培训费预算50300元,较上年增加10000元,因为今年计划增加对企业进行党建、投资、融资培训。
九、机关运行经费安排情况。
2018年度我部门安排机关运行经费39000元。
十、政府采购预算情况
2018年我单位计划集中采购预算102900元,其中货物类采购预算63290元,服务类采购预算43000元。
十一、工商联2018年部门综合预算报表(见附表:工商联2018年部门预算报表(二上))
部分名词解释
1.一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。
5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等
6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。
7.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。
8.非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
9.专项收入:是政府非税收入的重要组成部分,包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、 地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。
10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页