一、部门主要职责及机构设置
(一)贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规,拟订全县机构编制管理办法和实施细则。
(二)拟订全县行政体制和机构改革方案,落实全县行政体制和机构改革工作。
(三)统一管理全县党政群机关,人大、政协、法院、检察院机关机构编制工作。
(四)负责全县行政审批制度改革工作。协调落实中、省、市取消和下放的行政审批事项,推进行政审批制度改革,审核县级行政审批事项并提出保留和取消的意见。
(五)审核县级部门的职能配置、调整和划分,协调部门间的职责分工。
(六)拟订县级行政机关和镇(街道)的人员编制、领导职数配置方案。
(七)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。
(八)严格执行编制审批在先原则,进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制,核发《控编通知单》,全面实行机构编制实名制管理。
(九)拟订事业单位分类改革方案,并组织实施;审核事业单位人员编制、人员结构比例、经费管理形式;负责全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
(十)监督检查行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况,报告县委、县政府和县机构编制委员会。
(十一)负责全县事业单位登记管理工作。
(十二)承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
靖边县机构编制委员会办公室为县机构编制委员会的常设办事机构,既是县委的工作部门,又是县政府工作部门,列县委机构序列。2018年按照中共靖边县委办公室关于印发《靖边县机构编制委员会办公室主要职责岗位设置和人员编制规定》的通知,靖边县机构编制委员会办公室核定行政编制14名,设主任1名、副主任2名。靖边县事业单位登记管理局(靖边县党政群机关社会信用代码管理办公室)为靖边县机构编制委员会办公室直属行政机构,设局长(主任)1名、副局长(副主任)2名。靖边县机构编制信息中心为县机构编制委员会办公室下属事业单位,正科级建制,核定事业编制6名,领导职数1正1副。
二、部门决算单位构成
靖边县机构编制委员会办公室为县机构编制委员会的常设办事机构,既是县委的工作部门,又是县政府的工作部门,为全额行政单位。纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个:
序号 |
单位名称 |
1 |
靖边县机构编制委员会办公室本级(机关) |
三、2018年度部门工作完成情况
1.继续深化“放管服”改革。做好中省市取消下放行政审批事项的衔接落实工作,坚持放管结合,做好保留的行政审批事项监管工作,结合政府职能转变和机构改革,开展相对集中行政许可权改革,完善体制机制,优化职能配置,严格落实“权责清单”制度及“双随机”抽查制度,进一步强化部门监管责任,创新管理方式,切实加强事中事后监管。
2.做好县镇机构改革跟踪评估。按照机构改革工作安排部署,督促各部门在“三定”规定的基础上根据新的职责建立健全各项规章制度和规定,保证机关协调运转。同时,做好对机构改革的评估验收,抓好改革落实。
3.稳妥推进事业单位分类改革。一是稳步推进承担行政职能事业单位改革,让事业单位承担的行政职能回归行政机关。二是逐步推进生产经营类事业单位改革。结合实际,采取多种形式促进事转企改革,增强市场竞争力。三是积极推进公益类事业单位改革。
4.配合做好相关重点领域改革。根据中省市相关管理体制改革的统一部署,积极配合省市开展监察体制改革、司法管辖制度、审计机关等改革工作,优化职权配置,积极落实城市管理执法等其他专项体制改革。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制14人,其中行政编制14人;实有人员13人,其中行政9人、事业4人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况:2018年收入共计139.6万元,比上年减少5.13万元,较上年减少5.3%,减少的主要原因人员退减以致办公经费减少。
2、本年度收入构成情况,本年度收入共计139.6万元,为财政拨款收入。
3、本年支出构成情况,本年度支出共计139.6万元,其中:人员经费:97.1万元,公用经费:11.4万元,项目经费:31.0万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况:
2018年财政拨款收入共计139.6万元,较上年财政拨款收入144.73万元,减少5.13万元,减少4%。
2、一般公共预算财政拨款支出情况;
本年度支出共计139.6万元,其中:人员经费:97.1万元,公用经费:11.4万元,项目经费:31.0万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
本年度支出共计139.6万元,其中:人员经费:97.1万元,公用经费:11.4万元,项目经费:31.0万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本单位无“三公经费”支出,与上年度一致,无因公出国(境)团组情况、无公务用车购置运行情况及保有情况、无公务接待国内公务接待。
2、培训费支出决算情况说明。
2018年度本单位无培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2018年度本单位无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度未涉及绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度本单位运行经费33.31万元,较2017年度机关运行支出21.08万元增加12.23万元,增加58%,主要办公经费5.81万元;印刷费13.51万元;水费增加0.32万元;邮电费0.79万元;差旅费1.38万元;其他交通费2.97万元;其他商品和服务支出8.54万元。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本单位无车辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
附件下载:2018年-编办部门决算
扫一扫在手机打开当前页