一、单位概况
(一)单位的主要职责:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。
2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。
5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作
7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成。
2015年杨米涧镇人民政府决算单位由杨米涧镇人民政府机关,杨米涧镇计生站,杨米涧镇农综站,杨米涧镇社会保障事务所,杨米涧镇文广站,杨米涧镇财政所等构成。
二、杨米涧镇2015年度部门决算表
(一)部门收支总表
2015年度部门收支总表(单位:万元) | |||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
606.055292 |
一、一般公共服务支出 |
292.636128 |
一、基本支出 |
535.395292 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
人员经费 |
424.612692 | ||
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
日常公用经费 |
110.7826 | ||
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
二、项目支出 |
70.66 | ||
四、经营收入 |
五、教育支出 |
基本建设类项目 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
行政事业类项目 |
70.66 | ||
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
56.69032 |
三、上缴上级支出 |
||
八、社会保障和就业支出 |
10.16664 |
四、经营支出 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
65.361904 |
五、对附属单位补助支出 |
|||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
支出经济分类 |
— | |||
十二、农林水支出 |
181.2003 |
基本支出和项目支出合计 |
606.055292 | ||
十三、交通运输支出 |
工资福利支出 |
393.339492 | |||
十四、资源勘探信息等支出 |
商品和服务支出 |
110.7826 | |||
十五、商业服务业等支出 |
对个人和家庭的补助 |
31.2732 | |||
十六、金融支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
债务利息支出 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
基本建设支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
其他资本性支出 |
70.66 | |||
二十、粮油物资储备支出 |
其他支出 |
||||
二十一、其他支出 |
|||||
二十二、债务还本支出 |
|||||
二十三、债务付息支出 |
|||||
本年收入合计 |
606.055292 |
本年支出合计 |
606.055292 |
606.055292 | |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||
年初结转和结余 |
交纳所得税 |
其中:交纳所得税 |
|||
基本支出结转 |
提取职工福利基金 |
提取职工福利基金 |
|||
项目支出结转和结余 |
转入事业基金 |
转入事业基金 |
|||
经营结余 |
其他 |
其他 |
|||
年末结转和结余 |
年末结余 |
0 | |||
基本支出结转 |
|||||
项目支出结转和结余 |
|||||
经营结余 |
|||||
收入总计 |
606.055292 |
支出总计 |
606.055292 |
支出总计 |
606.055292 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元) | |||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
606.055292 |
535.395292 |
70.66 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
292.636128 |
225.976128 |
66.66 |
|
20101 |
人大事务 |
10.49 |
10.49 |
0 |
|
2010101 |
行政运行 |
10.49 |
10.49 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
189.039568 |
122.379568 |
66.66 |
|
2010301 |
行政运行 |
122.379568 |
122.379568 |
0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
66.66 |
0 |
66.66 |
|
20106 |
财政事务 |
40.11586 |
40.11586 |
0 |
|
2010603 |
机关服务 |
40.11586 |
40.11586 |
0 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
52.9907 |
52.9907 |
0 |
|
2013101 |
行政运行 |
52.9907 |
52.9907 |
0 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
56.69032 |
56.69032 |
0 |
|
20701 |
文化 |
56.69032 |
56.69032 |
0 |
|
2070109 |
群众文化 |
56.69032 |
56.69032 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.16664 |
10.16664 |
0 | |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.16664 |
10.16664 |
0 | |
2080105 |
劳动保障监察 |
10.16664 |
10.16664 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.361904 |
65.361904 |
0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
65.361904 |
65.361904 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
65.361904 |
65.361904 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
181.2003 |
177.2003 |
4 |
|
21301 |
农业 |
148.8903 |
148.8903 |
0 |
|
2130104 |
事业运行 |
148.8903 |
148.8903 |
0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
32.31 |
28.31 |
4 | |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
28.31 |
28.31 |
0 | |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4 |
0 |
4 |
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元) | |||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
606.055292 |
535.395292 |
70.66 |
||
301 |
工资福利支出 |
393.339492 |
393.339492 |
0 | |
30101 |
基本工资 |
135.080932 |
135.080932 |
0 | |
30102 |
津贴补贴 |
252.86706 |
252.86706 |
0 | |
30103 |
奖金 |
5.3915 |
5.3915 |
0 | |
30104 |
社会保障缴费 |
0 |
0 |
0 | |
302 |
商品和服务支出 |
110.7826 |
110.7826 |
0 | |
30201 |
办公费 |
11.05 |
11.05 |
0 | |
30202 |
印刷费 |
3.993 |
3.993 |
0 | |
30203 |
手续费 |
0.57 |
0.57 |
0 | |
30204 |
水费 |
0.642 |
0.642 |
0 | |
30206 |
电费 |
8.3556 |
8.3556 |
0 | |
30207 |
邮电费 |
1.41 |
1.41 |
0 | |
30208 |
取暖费 |
10.12 |
10.12 |
0 | |
30210 |
差旅费 |
1.8 |
1.8 |
0 | |
30212 |
维修(护)费 |
4.777 |
4.777 |
0 | |
30213 |
租赁费 |
0.22 |
0.22 |
0 | |
30214 |
会议费 |
3.22 |
3.22 |
0 | |
30215 |
培训费 |
2.38 |
2.38 |
0 | |
30216 |
公务接待费 |
7.2 |
7.2 |
0 | |
30217 |
专用燃料费 |
2.87 |
2.87 |
0 | |
30218 |
劳务费 |
36.656 |
36.656 |
0 | |
30220 |
工会经费 |
0.33 |
0.33 |
0 | |
30222 |
公务用车运行维护费 |
3.62 |
3.62 |
0 | |
30223 |
其他商品和服务支出 |
11.569 |
11.569 |
0 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.2732 |
31.2732 |
0 | |
30302 |
退休费 |
27.4044 |
27.4044 |
0 | |
30305 |
生活补助 |
3.2208 |
3.2208 |
0 | |
30311 |
住房公积金 |
0.648 |
0.648 |
0 | |
310 |
其他资本性支出 |
70.66 |
70.66 |
0 | |
310001 |
基础设施建设 |
46 |
0 |
46 | |
31006 |
大型修缮 |
15 |
0 |
15 | |
31099 |
其他资本性支出 |
9.66 |
0 |
9.66 |
(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) | ||||||||
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 | |||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||||
合计: 16.42 |
10.82 |
0 |
3.62 |
3.62 |
7.2 |
3.22 |
2.38 | |
补充资料:1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车1辆,2015年公车改革交回1辆;年末公务用车保有量1辆。2.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计154批次,公务接待累计686人次。 |
三、杨米涧镇2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计606.055292万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入606.055292万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计606.055292万元,包括:
(1)基本支出535.395292万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出393.339492万元,对个人和家庭的补助支出31.2732万元,商品和服务支出110.7826万元。
(2)项目支出70.66万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出606.055292万元,其中:基本支出535.395292万元,项目支出70.66万元。为使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出606.055292万元,具体是:一般公共服务292.636128万元;文化体育与传媒支出56.69032万元;社会保障和就业支出10.16664万元;医疗卫生与计划生育支出65.361904万元;农林水支出181.2003万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.82万元,其中,公务用车购置及运行维护费3.62万元,公务接待费7.2万元,会议费3.22万元,培训费2.38万元。
1.公务用车购置及运行维护费3.62万元主要用于保障单位开展工作调研、政务督查、突发事件处置,组织各类活动和会议等公务活动发生的维修费、通行费、停车费、保险费等支出。
2.公务接待费7.2万元主要用于政府系统来我单位考察、调研等政务活动接待。
杨米涧镇人民政府
2016年8月20日
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