一、靖边县工商行政管理局概况
(一)、主要职责
1、贯彻执行工商行政管理法律、法规、规章和方针政策;在权限范围内拟定发布工商行政管理规范性文件。
2、负责各类企业、农民专业合作社和个体工商户以及授权范围内的外商投资企业、外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作,依法核定注册单位名称,审批、颁发有关证照。
3、负责落实微型企业发展相关政策、工作规划,协调各部门做好微型企业发展和监督管理工作。
4、承担依法规范和维护市场经济秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
5、负责各类市场主体监督管理,承担依法查处取缔无照经营的相关责任。
6、承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责消费者咨询、投诉、举报的处理和消费维权网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
7、承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
8、依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法违章行为。
9、负责依法监督管理市场中介组织经营活动,查处市场中介组织违法行为,指导市场中介组织规范发展。
10、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。
11、指导广告业发展,依法监督管理广告发布和经营行为,依法查处广告违法行为。
12、负责商标监督管理工作,组织著名商标推荐和指导驰名商标申报工作,认定辖区知名商标;依法保护商标专用权并查处商标违法行为;依法保护特殊标志、官方标志并查处侵权行为。
13、承担本地区企业信用体系建设工作,组织开展企业信用信息征集整合、共享和应用,指导县级部门开展信用体系建设。研究分析并依法公示市场主体相关信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。
14、负责个体工商户、小微企业、专业市场党建工作;负责非公组织党建工作信息系统和网络开发、维护工作,利用注册登记、巡查监管全面动态掌握非公经济组织情况;抓好党组织组建和党员队伍建设工作。
15、承办上级工商行政管理局和当地政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成。
2015年靖边县工商行政管理局决算单位由局机关及张家畔工商所、城郊工商所、东坑工商所、梁镇工商所、乔沟湾工商所、青阳岔工商所、杨米涧工商所、王渠则工商所、海则滩工商所、杨桥畔工商所以及经济检查大队,12315举报中心和注册分局等构成。
二、靖边县工商行政管理局2015年度部门决算表
(一)部门收支总表
2015年度部门收支总表(单位:万元) | |||||
收 入 |
支 出 | ||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1490.55 |
一、一般公共服务支出 |
1162.83 |
一、基本支出 |
1410.95 |
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
989.13 | ||
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
94.10 | ||
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
327.72 | ||
四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
79.60 | ||
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 | |||
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
76.48 | ||
八、社会保障和就业支出 |
327.72 |
对个人和家庭的补助 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||
十、节能环保支出 |
赠与 |
||||
十一、城乡社区支出 |
债务利息支出 |
||||
十二、农林水支出 |
基本建设支出 |
||||
十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
3.12 | |||
十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
||||
十六、金融支出 |
四、经营支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
|||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、国债还本付息支出 |
|||||
二十二、其他支出 |
|||||
本年收入合计 |
本年支出合计 |
1490.55 |
本年支出合计 |
1490.55 | |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
|||
上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
年末结转和结余 | |||
其中:财政拨款资金结转 |
|||||
非财政拨款资金结余 |
|||||
收入总计 |
1490.55 |
支出总计 |
1490.55 |
支出总计 |
1490.55 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元) | |||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
合 计 |
1490.55 |
1410.95 |
79.60 |
||
201 |
一般公共服务 |
1162.83 |
1410.95 |
79.60 |
|
20115 |
工商行政管理事务 |
1162.83 |
1410.95 |
79.60 |
|
2011501 |
行政运行 |
1083.23 |
1083.23 |
||
2011504 |
工商行政管理专项 |
33.88 |
33.88 |
||
2011505 |
执法办案专项 |
35.99 |
35.99 |
||
2011506 |
消费者权益保护 |
4.19 |
4.19 |
||
2011507 |
信息化建设 |
5.54 |
5.54 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
327.72 |
327.72 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
327.72 |
327.72 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
327.72 |
327.72 |
||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元) | |||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
1410.95 |
79.60 |
|||
301 |
工资福利支出 |
989.13 |
|||
30101 |
基本工资 |
428.82 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
537.53 |
|||
30103 |
奖金 |
15.61 |
|||
30104 |
社会保障缴费 |
2.81 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
4.36 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
94.10 |
76.48 |
||
30201 |
办公费 |
14.19 |
14.20 |
||
30202 |
印刷费 |
5.69 |
12.16 |
||
30206 |
水费 |
0.17 | |||
30206 |
电费 |
1.02 |
|||
30207 |
邮电费 |
7.15 |
|||
30208 |
取暖费 |
4.58 |
|||
30209 |
物业管理费 |
4.07 |
|||
30211 |
差旅费 |
2.67 |
|||
30212 |
因公出国(境)费用 |
||||
30213 |
维修(护)费 |
18.19 |
|||
30214 |
租赁费 |
||||
30215 |
会议费 |
||||
30216 |
培训费 |
0.14 |
|||
30217 |
公务接待费 |
1.07 |
|||
30226 |
劳务费 |
10.83 |
|||
30228 |
工会经费 |
1.12 |
|||
30229 |
福利费 |
||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.49 |
|||
30239 |
其他交通费用 |
11.13 | |||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.59 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
327.72 |
|||
30301 |
离休费 |
||||
30302 |
退休费 |
309.63 |
|||
30304 |
抚恤金 |
||||
30305 |
生活补助 |
10.88 |
|||
30307 |
医疗费 |
||||
30311 |
住房公积金 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.21 |
|||
310 |
其他资本性支出 |
3.12 |
|||
31002 |
办公设备购置 |
||||
31003 |
专用设备购置 |
||||
31006 |
大型修缮 |
||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
31013 |
公务用车购置 |
(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) | ||||||||
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 | |||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||||
合计:7.7 |
7.7 |
6.49 |
1.07 |
0.14 | ||||
补充资料:1.执法用车购置及保有情况:2015年度本单位执法用车15辆;年末执法用车保有量15辆。3.公务接待有关情况:2015年度,公务接待累计120人次(含外事接待0人次)。 |
三、靖边县工商行政管理局2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计1490.55万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1490.55万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计1490.55万元,包括:
(1)基本支出1410.95,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出989.13万元,对个人和家庭的补助支出327.72万元,商品和服务支出94.10万元。
(2)项目支出79.60万元(包括省局重点商品检测费20万元),主要是 工商行政管理专项支出33.88万元,执法办案专项支出35.99万元,消费者权保护支出4.19万元,信息化建设支出5.54万元
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出1490.55万元,其中:基本支出1410.95万元,项目支出79.60万元(包括省局重点商品检测费20万元)。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出1490.55万元,具体是:一般公共服务1162.83万元;对家庭和社会服务支出327.72万元 。 (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.7万元,其中,公务用车购置及运行维护费6.49万元,公务接待费1.07万元。会议费支出万元,培训费支出0.14万元。
2.公务用车购置及运行维护费6.49万元。主要用于保障县局机关、基层工商所开展工作等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。
3.公务接待费1.07万元主要 省、市、县及其他单位来我局
检查工作等政务活动接待。
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