靖边县席麻湾镇人民政府2014年度部门决算
时间:2015-12-18
来源:席麻湾镇
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一、靖边县席麻湾镇人民政府基本概况

(一)基本情况。

席麻湾镇地处靖边县中南部,白于山区腹地,境内梁峁涧和丘陵沟壑交错,是典型的旱作农业大镇。总土地面积199平方公里,辖12个行政村、108个自然组,现有人口4566户、18515人。全镇有耕地12.6万亩,其中发展成节水喷灌田3.4万亩。有林草地10.6万亩,林草覆盖率在36%左右。农民主要收入以种植业和养殖业为主,2014年全镇农村居民人均纯收入14980元。

全镇有党支部15个,共有党员620名。镇党委、政府领导班子现有成员11人,其中党委委员8人,女领导干部2人,学历均在本科以上,有研究生2人,平均年龄为34岁,班子成员分工明确、责任到位、相互协作、富有朝气,能团结一致完成各项工作任务。

近年,全镇紧紧围绕“一条主线,五大战略、三大主导”的发展思路,全面完成各项工作任务。即:以“农村发展、农业增效、农民增收”这一主线,实施“党建引领、基础强镇、产业兴镇、生态靓镇、依法治镇”五大战略,发展“旱作玉米、羊子育肥、设施果蔬”三大主导产业。

(二)主要职责。

镇党委、镇政府的基本职能按照《党章》和有关法律、法规,具体如下。

1、党委主要职责

(1)认真宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行上级党组织的决议、决定。

(2)切实抓好党的思想、组织、作风建设,组织党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的基本知识、科学文化和业务知识,对辖区内党员干部进行教育和管理,健全完善各项规章,严格党的组织生活,加强党风廉政建设,积极发展党员,充分发挥党员的先锋模范作用。

(3)配合上级党组织,人事部门做好本辖区内工作人员的考核、培养等工作,按政策和程序对镇机关事业单位工作人员进行综合管理。

(4)坚持以经济建设为中心,进行本镇宏观战略决策、指导、监督、检查本镇经济发展和社会工作的全面完成。

(5)做好县、镇、村之间的联络、协调工作,完成县委、政府交办的各项工作任务。

2、政府主要职能

(1)认真贯彻执行党和国家的方针、政策,在县委、县政府和镇党委的领导下,积极开展、定期汇报各项工作。

(2)正确执行县委、县政府、镇人代会和党委的决议、决定及政策,发布本级政府的决定,指导检查镇属各村委,各有关单位的工作,保障辖区内群众生命安全、财产安全和民主权利。

(3)制定、执行本镇的经济和社会发展规划;管理、协调辖区内各机构的关系;组织、领导好各项社会经济工作,完成各项工作任务和工作指标。

(4)依法按照《国家公务员暂行条件》对镇属干部职工的考核和管理,努力提高机关工作效率和公务员队伍素质,确保各项公务活动的正常进行。

(5)办理县委、县政府、镇人代会和党委交办的各项工作任务。

(三)决算单位构成。

2014年靖边县席麻湾镇人民政府决算单位由镇机关、镇农业技术综合服务站、镇文化广播服务站、镇计划生育技术综合服务站和镇劳动保障综合服务站等构成。

二、靖边县席麻湾镇人民政府2014年度部门决算表

(一)部门收支总表

2014年度部门收支总表(单位:万元)

收入

支出

项目 决算数 支出功能分类 决算数 支出经济分类 决算数
一、财政拨款收入 470.03 一、一般公共服务支出 255.15 一、基本支出 450.03
其中:政府性基金
二、外交支出
工资福利支出 222.47
二、上级补助收入
三、国防支出
商品和服务支出 191.82
三、事业收入
四、公共安全支出
对个人和家庭的补助 35.74
四、经营收入
五、教育支出
二、项目支出 20.00
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出 12.35 商品和服务支出


八、社会保障和就业支出 17.05 对个人和家庭的补助


九、医疗卫生与计划生育支出 45.00 对企事业单位的补贴


十、节能环保支出
赠与


十一、城乡社区支出
债务利息支出


十二、农林水支出 140.48 基本建设支出 20.00


十三、交通运输支出
其他资本性支出


十四、资源勘探信息等支出
其他支出


十五、商业服务业等支出
三、上缴上级支出


十六、金融支出
四、经营支出


十七、援助其他地区支出
五、对附属单位补助支出


十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出








本年收入合计 470.03 本年支出合计 470.03 本年支出合计 470.03
用事业基金弥补收支差额
结余分配
结余分配
上年结转和结余
年末结转和结余
年末结转和结余
其中:财政拨款资金结转




非财政拨款资金结余










收入总计 470.03 支出总计 470.03 支出总计 470.03

(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元)

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码 科目名称

合计

470.03 410.99 59.04
201 一般公共服务 255.14 216.11 38.09
2010101 行政运行 11.01 11.01

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 173.77 135.68

2010301 行政运行 135.68 135.68

2010302 一般行政管理事务



2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 38.09
38.09
20106 财政事务 39.31 38.36 0.95
2010603 机关服务 39.31 38.36 0.95
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 31.06 31.06

207 文化体育与传媒支出 12.35 12.35

2070109 群众文化 12.35 12.35

208 社会保障和就业支出 17.05 17.05

210 医疗卫生与计划生育支出 45.01 45.01

2100501 行政单位医疗 45.01 45.01

213 农林水支出 140.48 120.48

2130104 事业运行 65.84 65.84

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 50.56 50.56

2130799 其他农村综合改革支出 2.88 2.88

2139999 其他农林水支出 21.2 1.20 20.00

(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元)

支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注

合计 410.99 410.99

301 工资福利支出 240.09 240.09

30101 基本工资 83.15 83.15

30102 津贴补贴 72.14 72.14

30103 奖金 3.92 3.92

30104 社会保障缴费



30106 伙食补助费



30107 绩效工资 80.88 80.88

30199 其他工资福利支出



302 商品和服务支出 134.17 134.17

30201 办公费 16.06 16.06

30202 印刷费 24.80 24.80

30206 电费 3.80 3.80

30207 邮电费 1.10 1.10

30208 取暖费 12.00 12.00

30209 物业管理费



30211 差旅费 3.80 3.80

30212 因公出国(境)费用



30213 维修(护)费



30214 租赁费



30215 会议费 5.40 4.40

30216 培训费



30217 公务接待费 10.04 10.04

30226 劳务费 48.77 48.77

30228 工会经费



30229 福利费



30231 公务用车运行维护费 8.4 8.4

30299 其他商品和服务支出
1.00

303 对个人和家庭的补助 36.73 36.73

30301 离休费



30302 退休费 35.78 35.78

30304 抚恤金



30305 生活补助 0.84 0.84

30307 医疗费



30311 住房公积金 0.11 0.11

30399 其他对个人和家庭的补助支出



310 其他资本性支出



31002 办公设备购置



31003 专用设备购置



31006 大型修缮



31007 信息网络及软件购置更新



31013 公务用车购置



(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元)

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计:23.84 18.44 0 8.4 8.4
10.04 5.4

补充资料:1.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量2辆。2.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计329批次(含外事接待149批次),公务接待累计3808人次(含外事接待2235人次)。

三、靖边县席麻湾镇人民政府2014年度部门决算说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况。


1.收入总计470.03万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入470.03万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.支出总计470.03万元,包括:

(1)基本支出450.03万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出222.47万元,对个人和家庭的补助支出35.74万元,商品和服务支出191.82万元。

(2)项目支出20万元,主要是高渠村村委阵地建设支出。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出470.03万元,其中:基本支出410.99万元,项目支出59.04万元。全部为当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出470.03万元,具体是:一般公共服务255.14万元;文化体育与传媒支出12.35万元;社会保障和就业支出17.05万元;医疗卫生与计划生育支出45.01万元;农林水支出140.48万元;

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.84万元,其中,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置及运行维护费8.4万元,公务接待费10.04万元。会议费支出5.4万元。

1.公务用车购置及运行维护费8.4万元,主要用于保障镇政府领导及机关和所属单位开展工作调研、排查检查、突发事件处置,组织各类活动和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。

2.公务接待费10.04万元,主要用于镇政府有关部门和其他系统来镇检查、调研等日常工作接待。

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