一、单位概况
(一)单位的主要职责:
一是贯彻执行党和各级政府有关发展中小企业、非公有制经济的法律、法规和方针政策;实施产业引导、培育和发展经济主体;二是负责拟定全县中小企业和非公有制经济的发展规划;三是引导全县中小企业和非公有制经济开展产业、产品结构的调整,协调解决中小企业发展中的有关题,提高全县中小企业综合实力;四是负责中小企业信息化建设和非公有制经济运行的监测、统计和分析,预警,为企业提供相关的信息服务。五是负责全县中小企业服务体系建设工作,推进创业辅导、人才培育、信息服务、科技创新、市场拓展、信用担保、法律援助和管理咨询等专业服务机构建设;六是促进中小企业和非公有制经济自主创新和技术创新,推动中小企业人才培育和储备,增强企业自主创新能力;七是促进创业、催生中小企业;维护中小企业和非公有制企业的合法权益;八是承办县政府交办的其他事项。
(二)单位的决算单位构成:单位设行政单位1个。
纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
靖边县中小企业促进局 |
行政单位 |
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
靖边县中小企业促进局2014年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | ||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
404.8219 |
一、一般公共服务支出 |
4048219 |
一、基本支出 |
304.8219 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
133.9233 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
117.1452 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
53.7534 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
100.0000 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
100.0000 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
404.8219 |
本年支出合计 |
4048219 |
本年支出合计 |
404.8219 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
404.8219 |
支出总计 |
404.8219 |
支出总计 |
404.8219 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
靖边县中小企业促进局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
404.8219 |
216.9040 |
187.9179 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
404.8219 |
216.9040 |
187.9179 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
404.219 |
216.9040 |
187.9179 | |
2010302 |
一般行政管理事务 |
404.8219 |
216.9040 |
187.9179 |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
中小企业促进局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
|
216.9040 |
187.9179 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
133.9233 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
21.4474 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
109.5802 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
2.8957 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
|
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
29.2273 |
87.9179 |
|
30201 |
办公费 |
|
1.6464 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
57.4610 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
0.4569 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
|
5.9674 |
|
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
30212 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30213 |
租赁费 |
|
|
|
|
30214 |
会议费 |
|
|
|
|
30215 |
培训费 |
|
7.2000 |
15.0000 |
|
30216 |
公务接待费 |
|
0.9048 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30218 |
劳务费 |
|
1.0000 |
15.0000 |
|
30219 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30220 |
工会经费 |
|
0.4509 |
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
|
6.5858 |
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
|
5.4720 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
53.7534 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
52.4574 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
|
|
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
|
1.2960 |
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
其他资本性支出 |
|
|
100.0000 |
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||
合计 |
7.4906 |
|
7.4906 |
6.5858 |
|
0.9048 |
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量1辆。 | ||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计8批次 ,公务接待累计156人 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计404.8219万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入404.8219万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计404.8219万元,包括:
(1)基本支出216.9040万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出133.9233万元,对个人和家庭的补助支出53.7534万元,商品和服务支出29.2273万元。
(2)项目支出187.9179万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出100.0000万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出404.8219万元,其中:基本支出216.9040万元,项目支出187.9179万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出404.8219万元。其中:一般行政管理事务404.8219万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.4906万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费6.5858万元,公务接待费0.9048万元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出6.5858万元,较去年同比下降。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.9048万元,较去年同比下降,累计接待14批次、168人。
扫一扫在手机打开当前页