一、单位概况
(一)单位的主要职责:
靖边县工商局主要负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家关于工商行政管理的法律、法规和政策。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理,对外国(地区)企业常驻代表机构实施监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。承担流通领域商品质量监督管理的责任,按分工查处假冒伪劣等违法行为;组织开展有关服务领域消费维权工作,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理,依法查处违法直销和传销案件。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担垄断协议,滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断相关工作(价格垄断行为除外)。负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。负责依法实施合同行政监督管理,依法查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记,负责监督管理拍卖行为。指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,依法查处虚假广告等违法行为。负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,指导企业、单位和个人的商标注册行为,负责特殊标志、官方标志专用权的保护。负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理,为个体私营经济发展提供服务承办上一级工商行政管理局和政府交办的其他事项。
工商所作为县工商局的派出机构,其主要任务是依据工商行政管理法律、法规的规定,对辖区内各类市场经营主体及其市场准入、退出、交易和竞争行为进行监管管理,保护合法经营和取缔非法经营,维护正常的经济秩序。主要职责是办理辖区内个体工商户的设立、变更注销等登记注册事项的初审、呈报。建立辖区内市场经营主体的分类监管档案、并进行日常的监督管理。监督管理辖区内各类商品市场的交易活动,开展市场巡查。监督检查辖区内流通领域的商品质量。监督检查辖区内的不正当竞争、传销和直销行为。监督辖区内的合同,查处合同欺诈行为。指导辖区内公民、法人和其他的组织正确申请商标注册,监督管理商标使用行为。监督管理辖区内设置、张贴、散发等广告宣传活动。取缔无照经营行为和查处超范围经营活动。处理辖区内的消费者纠纷,保护消费者的合法权益。宣传工商行政管理法律、法规和有关政策。法律、法规规定的其它就由工商所承担的工商行政管理职责。
(二)单位的决算单位构成:单位设行政单位1个;事业单位个,其中:财政补助事业单位个。
纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
二、2014年度部门决算表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
靖边县工商行政管理局 |
行政单位 |
2 |
经济检查大队、12315投诉举报中心、企业注册分局 |
参照公务员管理事业单位 |
3 |
*****单位 |
财政补助事业单位 |
4 |
|
经费自理事业单位 |
(一)收支决算总表(财决01表)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)
按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)
1、收支决算总表
靖边县工商行政管理部门2014年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | ||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1571.54 |
一、一般公共服务支出 |
1571.54 |
一、基本支出 |
1460.04 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
926.07 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
162.18 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
371.79 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
111.5 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1571.54 |
本年支出合计 |
1571.54 |
本年支出合计 |
1571.54 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1571.54 |
支出总计 |
1571.54 |
支出总计 |
1571.54 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
靖边县工商行政管理局部门2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
合 计 |
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1571.54 |
1460.04 |
111.5 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
|
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障政策 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
靖边县工商行政管理局单位2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1571.54 |
1460.04 |
111.5 |
|
301 |
工资福利支出 |
926.07 |
926.07 |
|
|
30101 |
基本工资 |
226.59 |
226.59 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
632.62 |
632.62 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.57 |
15.57 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
45.30 |
45.30 |
|
|
30105 |
伙食补助费 |
5.99 |
5.99 |
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
273.67 |
162.18 |
111.5 |
|
30201 |
办公费 |
6.7 |
1.2 |
5.5 |
|
30202 |
印刷费 |
13.9 |
0.12 |
13.78 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30206 |
电费 |
2.4 |
2.4 |
|
|
30207 |
邮电费 |
13 |
1.7 |
11.3 |
|
30208 |
取暖费 |
15.9 |
15.9 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
4.5 |
0.2 |
4.3 |
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
30212 |
维修(护)费 |
51.44 |
51.3 |
0.14 |
|
30213 |
租赁费 |
|
|
|
|
30214 |
会议费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
30215 |
培训费 |
1.3 |
1.3 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
12.35 |
12.35 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
38.43 |
|
38.43 |
|
30218 |
劳务费 |
54.56 |
54.56 |
|
|
30219 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30220 |
工会经费 |
|
|
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
17.94 |
17.94 |
|
|
30222 |
其他交通费用 |
37.89 |
|
37.89 |
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
1.47 |
1.31 |
0.16 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
371.79 |
371.79 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
221.33 |
221.33 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
68.83 |
68.83 |
|
|
30304 |
生活补助 |
69.22 |
69.22 |
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
|
|
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.41 |
12.41 |
|
|
…… |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||
合计 |
30.29 |
|
17.94 |
17.94 |
|
12.35 |
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车5辆;年末公务用车保有量5辆。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1571.534万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1571.54万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入 万元,为县级财政当年拨付的 基金。
(3)事业收入 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)经营收入 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入 万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(6)用事业基金弥补收支差额 元,主要是所属事业单位。
(7)上年结转和结余 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计1571.54万元,包括:
(1)基本支出1460.04万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出926.07万元,对个人和家庭的补助支出371.79万元,商品和服务支出162.18万元。
(2)项目支出111.5万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出 万元……。
(3)经营支出 万元
(4)对附属单位补助支出 万元。
(5)结余分配 万元。
(6)年末结转和结余 万元,主要是……使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出1571.54万元,其中:基本支出1460.04万元,项目支出111.5万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出1571.54万元。其中:行政运行1460.04万元,一般行政管理事务111.5万元,事业运行 万元。
(2)医疗卫生支出 万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出30.28万元,其中,因公出国(境)费用 万元,公务用车运行维护费 17.94万元,公务接待费12.34万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我办因公出国实际支出 万元,较去年同比下降 ;因公出国境团组共 批, 人次,团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个,本单位参团人数 人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出17.94万元,较去年同比下降+2.17% 。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出12.34万元,较去年同比下降2.68% 。
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